4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/05/2016 ATÉ 19/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
Data de Lançamento: 19/05/2016 |
Vl. Liquidado
5059/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5773/000-2016
699,84
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSSISTÊNCIA SOCIAL À SÃO PAULO/SP - DATA: 08/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: |
11/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 12/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 |
- DATA: 13/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 15/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E |
RETORNO: 20h00 - DATA: 18/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 23h00 - DATA: 19/04/2016 COM |
SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 20/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 03h00 - DATA: |
26/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 02/05/2016 COM SAÍDA: 06h00 E RETORNO: 19h00 |
- DATA: 04/05/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - GABINETE |
699,84
18,0000
38,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/004-2016
1.554,42
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
1.554,42
%
218,9300
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/010-2016
191,40
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
191,40
1,0000
191,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/011-2016
173,57
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
173,57
1,0000
173,57
5014/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
5772/000-2016
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
400,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/004-2016
269,95
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
269,95
%
21,6000
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/010-2016
415,98
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
415,98
1,0000
415,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/011-2016
2.808,08
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
2.808,08
1,0000
2.808,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/012-2016
3.520,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
3.520,03
1,0000
3.520,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/004-2016
1.506,63
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. PARTE DO TA - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.506,63
%
38,6300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/004-2016
3.520,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
3.520,03
1,0000
3.520,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/004-2016
3.080,79
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. |
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO |
3.080,79
%
140,0400
22,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/002-2016
1.387,79
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
1.387,79
1,0000
1.387,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/012-2016
1.094,90
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.094,90
1,0000
1.094,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/003-2016
439,13
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/05/2016 ATÉ 19/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Liquidado
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
439,13
1,0000
439,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/004-2016
4.729,41
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. |
PARTE DO TA - TRÂNSITO |
4.729,41
%
39,4100
120,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/017-2016
195,26
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
195,26
1,0000
195,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/006-2016
1.701,25
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.701,25
1,0000
1.701,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/002-2016
63,24
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. |
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
63,24
%
50,5900
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/005-2016
2.367,32
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE |
2016 - BOMBEIROS |
2.367,32
1,0000
2.367,32
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/003-2016
73.604,64
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,71
MT
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO 20/03 A 19/04 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/019-2016
548,65
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
548,65
1,0000
548,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/004-2016
1.608,98
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.608,98
1,0000
1.608,98
5085/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
5795/000-2016
10.080,00
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS |
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C |
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
10.080,00
1,0000
10.080,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/004-2016
10.615,37
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.615,37
1,0000
10.615,37
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/004-2016
45,73
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,73
%
2,2900
20,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/05/2016 ATÉ 19/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/004-2016
1.612,49
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.612,49
1,0000
1.612,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/004-2016
2.374,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.374,14
1,0000
2.374,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/004-2016
5.613,82
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.613,82
1,0000
5.613,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/004-2016
81,15
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
81,15
1,0000
81,15
5084/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
5796/000-2016
39.360,00
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS |
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C |
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
39.360,00
1,0000
39.360,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/004-2016
508,35
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
508,35
1,0000
508,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/004-2016
751,85
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
751,85
1,0000
751,85
5005/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
5717/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA" - COAGESPA NO |
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍA: |
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
5006/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
5718/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LACHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO " COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COAGESPA" NO |
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DE SAÍDA: |
11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
5073/2016
Outros/Não Aplicável
NOELI RICARDO DAS NEVES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
362.834.538-30
516
5754/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS NO |
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA |
DO RETORNO: 28/04/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/004-2016
1.624,64
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E |
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.624,64
1,0000
1.624,64
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3205/000-2016
1.589,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - (Conforme |
especificação técnica constante do processo de compras) - NESTOGENO 2 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
100% - EDUCAÇÃO |
1.589,00
LTA
100,0000
15,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/003-2016
379,44
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A |
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
379,44
%
30,3600
12,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/05/2016 ATÉ 19/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/004-2016
3.624,43
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.624,43
1,0000
3.624,43
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/004-2016
152,10
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
152,10
1,0000
152,10
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
303/000-2016
3.238,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2272 - 73604,64
3.238,60
1,0000
3.238,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/004-2016
164,49
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
164,49
%
41,1200
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/004-2016
2.272,68
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
2.272,68
1,0000
2.272,68
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/001-2016
497,75
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO |
DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
497,75
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/004-2016
556,15
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
556,15
1,0000
556,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/008-2016
3.222,05
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.222,05
1,0000
3.222,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/009-2016
497,75
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
497,75
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/009-2016 - 01
-497,75
1 - Anulação da Nota nº 292/9-2016 - MOTIVO: O PAGAMENTO DA FATURA DEVE SER REALIZADO COM O |
EMPENHO Nº 5630/2016. |
-497,75
1,0000
-497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/004-2016
522,34
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
522,34
1,0000
522,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/004-2016
839,49
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
839,49
1,0000
839,49
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/004-2016
345,21
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
345,21
1,0000
345,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/008-2016
7.847,67
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, |
KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
7.847,67
1,0000
7.847,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/009-2016
497,75
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
497,75
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/015-2016
2.518,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 19/05/2016 ATÉ 19/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Liquidado
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
2.518,43
1,0000
2.518,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/016-2016
3.489,45
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
3.489,45
1,0000
3.489,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/017-2016
497,75
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
497,75
1,0000
497,75
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Maio de 2016.
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